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业务招待费在企业所得税前如何扣除?超标部分怎么处理?
关于业务招待费的税前扣除,我想确认以下几点:
- 扣除限额:是按照发生额的60%扣除,且不超过当年销售(营业)收入的5‰,两者取低对吗?
- "销售(营业)收入"包括哪些?主营业务收入、其他业务收入、视同销售收入都算吗?
- 超标部分的会计处理:超标的业务招待费在汇算清缴时怎么做纳税调整?
- 实务中的区分难点:业务招待费和差旅费、会议费怎么区分?哪些票据容易引起税务局质疑?